Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 66.921,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 526,98 )
   0004262/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 526,98
       Total R$ 526,98
Total R$ 526,98
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 3.068,19 )
   0003182/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 416,45
   0000175/2025 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-R$ 64,61
   0002458/2025 Anulacao0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 1.199,76
   0001369/2025 Anulacao0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 1.387,37
       Total -R$ 3.068,19
Total -R$ 3.068,19
 Data: 14/11/2025 ( Total -R$ 975,91 )
   0000178/2025 Anulacao1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE-R$ 257,88
   0000177/2025 Anulacao1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO-R$ 66,95
   0000294/2025 Anulacao0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 586,68
   0000232/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 64,40
       Total -R$ 975,91
Total -R$ 975,91
 Data: 10/11/2025 ( Total R$ 299,94 )
   0003923/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 299,94
       Total R$ 299,94
Total R$ 299,94
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 320,00 )
   0003914/2025 Original1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 320,00
       Total R$ 320,00
Total R$ 320,00
 Data: 04/11/2025 ( Total -R$ 110,94 )
   0000176/2025 Anulacao0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 110,94
       Total -R$ 110,94
Total -R$ 110,94
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 4.199,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 48.692,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 38,78 )
   0001589/2025 0006705/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 38,78
        Total R$ 38,78
Total R$ 38,78
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 526,98 )
   0004262/2025 0006603/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 526,98
        Total R$ 526,98
Total R$ 526,98
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 428,19 )
   0001369/2025 0006267/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 428,19
        Total R$ 428,19
Total R$ 428,19
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 420,22 )
   0001007/2025 0006229/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 146,67
   0001064/2025 0006228/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.032 - GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 49,69
   0000202/2025 0006227/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 54,99
   0000202/2025 0006226/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 48,89
   0002491/2025 0006225/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 119,98
        Total R$ 420,22
Total R$ 420,22
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 164,94 )
   0003914/2025 0006099/2025 Original1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 164,94
        Total R$ 164,94
Total R$ 164,94
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 346,74 )
   0000175/2025 0005843/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 346,74
        Total R$ 346,74
Total R$ 346,74
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 499,14 )
   0001369/2025 0005600/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 499,14
        Total R$ 499,14
Total R$ 499,14
 Data: 23/10/2025 ( Total R$ 568,27 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 48.538,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2025 ( Total R$ 501,69 )
   0006603/2025 0009379/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 501,69
         Total R$ 501,69
Total R$ 501,69
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 807,73 )
   0006229/2025 0008982/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 139,63
   0006228/2025 0008980/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.032 - GESTAO DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 47,31
   0006227/2025 0008978/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 52,36
   0006226/2025 0008976/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 46,55
   0006225/2025 0008974/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 114,23
   0006267/2025 0008967/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 407,65
         Total R$ 807,73
Total R$ 807,73
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 157,03 )
   0006099/2025 0008610/2025 OriginalOrcamentario1001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO2.065 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTOR$ 157,03
         Total R$ 157,03
Total R$ 157,03
 Data: 11/11/2025 ( Total R$ 330,12 )
   0005843/2025 0008539/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 330,12
         Total R$ 330,12
Total R$ 330,12
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 114,23 )
   0005541/2025 0008012/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 114,23
         Total R$ 114,23
Total R$ 114,23
 Data: 28/10/2025 ( Total R$ 1.202,39 ) (Continua na próxima página)
   0005546/2025 0008028/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 444,53
   0005540/2025 0008010/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 139,63
   0005542/2025 0008008/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 46,55
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 42.085,20 )
  29/10/2025000291/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada em aquisicao de Material/Prestacao de Servicos SMP (Servico Movel Pessoal) e Servico Gestao de Dispositivos para atender as necessidades dos setores pertencentes a Secretaria Municipal de Cultura e TurismoVigenteR$ 1.199,76
  26/09/2025000275/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.VigenteR$ 4.199,40
  27/02/2025000041/202514 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL/PRESTACAO DE SERVICOS SMP (SERVICO MOVEL PESSOAL).VigenteR$ 4.799,04
  27/01/2025000011/202514 - Prestacao de ServicosContratacao de Empresa Especializada para Prestacao de Servico Movel Pessoal (SMP), para atender ao CRAS, Centro Multiuso - Virginia Cherobim do Amaral - e Centro Multiuso - Rodrigo Riva.VigenteR$ 1.760,04
  24/01/2025000010/202514 - Prestacao de ServicosSOLICITA AQUISICAO DE UMA LINHA TELEFONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOSVigenteR$ 839,88
  01/11/2024000361/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA especializada em Material/Prestacao de Servicos SMP (Servico Movel Pessoal)TERMINO DE PRAZOR$ 1.763,28
  08/10/2024000352/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS E SEMAS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.173,36
  24/07/2024000282/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA especializada em Material/Prestacao de Servicos SMP (Servico Movel PessoalTERMINO DE PRAZOR$ 586,68
  06/02/2024000048/202414 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARRA PRETACAO DE SERVICO MOVEL PESSOALTERMINO DE PRAZOR$ 586,68
  11/10/2023000313/202314 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP)VigenteR$ 4.199,40
  24/04/2023000166/202314 - Prestacao de ServicosSOLICITA AUTORIZACAO A AQUISICAO DE MATRIAL/PRESTACAODE SERVICO SMP (SERVICO MOVEL PESSOAL) E SERVICO GESTAO DE DISPOSITIVOS PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 3.833,40
  01/09/2022000324/202214 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP)TERMINO DE PRAZOR$ 3.833,40
  29/08/2022000324/2022 CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP)VigenteR$ 3.833,40
  22/10/2021000360/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (AMP) PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CAD.TERMINO DE PRAZOR$ 659,88
  16/08/2021000285/202114 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETOTERMINO DE PRAZOR$ 3.299,40
  09/09/2020000164/202014 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS MOVEL PESSAOL SMP TIPO POS-PAGO MODO DIGITAL A FIM DE APRIMORAR O ATENDIMENTO DO CONSELHO TUTELAR JUNTO AOS MUNICIPIOS QUE UTILIZAM SEUS SERVICOSTERMINO DE PRAZOR$ 1.798,80
  05/02/2018000011/201814 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, ATRAVES DA TECNOLOGIA 4G, 3G E GPRS PELO SISTEMA DIGITAL POS PAGO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSO MOVEIS, OFERECENDO O SERVICO DE LIGACOES LOCAIS E NACIONAIS PARA ATTERMINO DE PRAZOR$ 727,80
  04/10/2017000118/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, ATRAVES DA TECNOLOGIA 4G, 3G E GPRS PELO SISTEMA DIGITAL POS PAGO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSO MOVEIS, OFERECENDO O SERVICO DE LIGACOES LOCAIS E NACIONAIS PARA ATTERMINO DE PRAZOR$ 1.256,40
  04/10/2017000117/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL, ATRAVES DA TECNOLOGIA 4G, 3G E GPRS PELO SISTEMA DIGITAL POS PAGO, MEDIANTE FORNECIMENTO DE ACESSO MOVEIS, OFERECENDO O SERVICO DE LIGACOES LOCAIS E NACIONAIS, ALEM DTERMINO DE PRAZOR$ 1.735,20
        Total R$ 42.085,20
Total R$ 42.085,20
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS