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| Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 777.163,83 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/06/2024 ( Total R$ 33,35 ) |
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0003035/2024
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0004257/2024
| Original | Orcamentario | 0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 33,35 |
| | | | | | | | Total R$ 33,35 Total R$ 33,35 |
| | Data: 09/05/2024 ( Total R$ 38.400,00 ) |
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0002144/2024
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0003190/2024
| Original | Orcamentario | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. | R$ 38.400,00 |
| | | | | | | | Total R$ 38.400,00 Total R$ 38.400,00 |
| | Data: 19/04/2024 ( Total R$ 19.200,00 ) |
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0001703/2024
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0002611/2024
| Original | Orcamentario | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. | R$ 19.200,00 |
| | | | | | | | Total R$ 19.200,00 Total R$ 19.200,00 |
| | Data: 26/03/2024 ( Total R$ 13.453,02 ) |
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0001241/2024
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0001965/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 8.453,02 |
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0001240/2024
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0001964/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1.012 - AQUISICAO DE VEICULOS E MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS P/ATENDER ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 5.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 13.453,02 Total R$ 13.453,02 |
| | Data: 22/02/2024 ( Total R$ 19.200,00 ) |
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0000660/2024
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0001134/2024
| Original | Orcamentario | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. | R$ 19.200,00 |
| | | | | | | | Total R$ 19.200,00 Total R$ 19.200,00 |
| | Data: 19/01/2024 ( Total R$ 907,98 ) |
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0000125/2024
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0000436/2024
| Original | Orcamentario | 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.014 - MANUT. ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 907,98 |
| | | | | | | | Total R$ 907,98 Total R$ 907,98 |
| | Data: 08/01/2024 ( Total R$ 278,35 ) |
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0007507/2023
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0000072/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS | 2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | R$ 278,35 |
| | | | | | | | Total R$ 278,35 Total R$ 278,35 |
| | Data: 05/01/2024 ( Total R$ 94,48 ) |
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0007486/2023
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0000037/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO | 2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZER | R$ 94,48 |
| | | | | | | | Total R$ 94,48 Total R$ 94,48 |
| | Data: 22/12/2023 ( Total R$ 19.200,00 ) |
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0006914/2023
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0009712/2023
| Original | Orcamentario | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.031 - MANUTENCAO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS. | R$ 19.200,00 |
| | | | | | | | Total R$ 19.200,00 Total R$ 19.200,00 |