Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.911,00 )
 Data: 11/06/2025 ( Total R$ 1.911,00 )
   0002108/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.911,00
       Total R$ 1.911,00
Total R$ 1.911,00
       Total R$ 1.911,00
Total R$ 1.911,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.911,00 )
 Data: 16/07/2025 ( Total R$ 1.911,00 )
   0002108/2025 0003426/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.911,00
        Total R$ 1.911,00
Total R$ 1.911,00
        Total R$ 1.911,00
Total R$ 1.911,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.911,00 )
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 1.911,00 )
   0003426/2025 0004849/2025 OriginalOrcamentario0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.911,00
         Total R$ 1.911,00
Total R$ 1.911,00
         Total R$ 1.911,00
Total R$ 1.911,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.911,00 )
  27/05/2025000120/202515 - Compra de BensAquisicao de Materiais de Consumo destinados a realizacao de servicos cotidianos de responsabilidade da Secretaria de Obras e SaneamentoVigenteR$ 1.911,00
        Total R$ 1.911,00
Total R$ 1.911,00
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