Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.473.420,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2025 ( Total -R$ 20.000,00 )
   0000474/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL-R$ 20.000,00
       Total -R$ 20.000,00
Total -R$ 20.000,00
 Data: 28/01/2025 ( Total R$ 251.328,00 )
   0000474/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 251.328,00
       Total R$ 251.328,00
Total R$ 251.328,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 13.940,00 )
   0004302/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 13.940,00
       Total R$ 13.940,00
Total R$ 13.940,00
 Data: 02/12/2024 ( Total -R$ 20.400,00 )
   0002189/2024 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL-R$ 2.700,00
   0002188/2024 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL-R$ 3.400,00
   0000010/2024 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL-R$ 14.300,00
       Total -R$ 20.400,00
Total -R$ 20.400,00
 Data: 02/08/2024 ( Total -R$ 90.100,00 )
   0002188/2024 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIAL-R$ 90.100,00
       Total -R$ 90.100,00
Total -R$ 90.100,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 136.750,00 )
   0002189/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 5.850,00
   0002188/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 130.900,00
       Total R$ 136.750,00
Total R$ 136.750,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 183.600,00 )
   0000010/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 183.600,00
       Total R$ 183.600,00
Total R$ 183.600,00
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 45.900,00 )
   0003608/2023 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 45.900,00
       Total R$ 45.900,00
Total R$ 45.900,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.471.028,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 18.659,20 )
   0000474/2025 0006337/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 18.659,20
        Total R$ 18.659,20
Total R$ 18.659,20
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 20.182,40 )
   0000474/2025 0005681/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.182,40
        Total R$ 20.182,40
Total R$ 20.182,40
 Data: 29/09/2025 ( Total R$ 19.420,80 )
   0000474/2025 0004963/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 19.420,80
        Total R$ 19.420,80
Total R$ 19.420,80
 Data: 29/08/2025 ( Total R$ 18.659,20 )
   0000474/2025 0004295/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 18.659,20
        Total R$ 18.659,20
Total R$ 18.659,20
 Data: 31/07/2025 ( Total R$ 20.182,40 )
   0000474/2025 0003738/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.182,40
        Total R$ 20.182,40
Total R$ 20.182,40
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 19.040,00 )
   0000474/2025 0002986/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 19.040,00
        Total R$ 19.040,00
Total R$ 19.040,00
 Data: 04/06/2025 ( Total R$ 20.182,40 )
   0000474/2025 0002687/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.182,40
        Total R$ 20.182,40
Total R$ 20.182,40
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 20.182,40 )
   0000474/2025 0001869/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.182,40
        Total R$ 20.182,40
Total R$ 20.182,40
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 20.944,00 )
   0000474/2025 0001502/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.944,00
        Total R$ 20.944,00
Total R$ 20.944,00
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 20.944,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 1.455.728,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 18.659,20 )
   0006337/2025 0009275/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 18.659,20
         Total R$ 18.659,20
Total R$ 18.659,20
 Data: 03/11/2025 ( Total R$ 20.182,40 )
   0005681/2025 0008312/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.182,40
         Total R$ 20.182,40
Total R$ 20.182,40
 Data: 30/09/2025 ( Total R$ 19.420,80 )
   0004963/2025 0007139/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 19.420,80
         Total R$ 19.420,80
Total R$ 19.420,80
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 18.659,20 )
   0004295/2025 0006358/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 18.659,20
         Total R$ 18.659,20
Total R$ 18.659,20
 Data: 01/08/2025 ( Total R$ 20.182,40 )
   0003738/2025 0005370/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.182,40
         Total R$ 20.182,40
Total R$ 20.182,40
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 19.040,00 )
   0002986/2025 0004307/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 19.040,00
         Total R$ 19.040,00
Total R$ 19.040,00
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 20.182,40 )
   0002687/2025 0003808/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.182,40
         Total R$ 20.182,40
Total R$ 20.182,40
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 20.182,40 )
   0001869/2025 0002562/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.182,40
         Total R$ 20.182,40
Total R$ 20.182,40
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 20.944,00 )
   0001502/2025 0002098/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS PARA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERV. DE ASSIST. SOCIALR$ 20.944,00
         Total R$ 20.944,00
Total R$ 20.944,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 20.944,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS