Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 8.035.710,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/06/2025 ( Total -R$ 4.620,76 )
   0000125/2025 Anulacao0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 4.620,76
       Total -R$ 4.620,76
Total -R$ 4.620,76
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 90.000,00 )
   0001834/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 85.000,00
   0001833/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 5.000,00
       Total R$ 90.000,00
Total R$ 90.000,00
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 398,83 )
   0001800/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 398,83
       Total R$ 398,83
Total R$ 398,83
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 40.680,36 )
   0001760/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 23.000,00
   0001759/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 5.000,00
   0001758/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 6.000,00
   0001756/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.024,66
   0001755/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.217,89
   0001753/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.437,81
       Total R$ 40.680,36
Total R$ 40.680,36
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 6.000,00 )
   0001742/2025 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 6.000,00
       Total R$ 6.000,00
Total R$ 6.000,00
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 16.722,89 ) (Continua na próxima página)
   0001706/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 3.556,22
   0001705/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.667,10
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 7.695.403,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2025 ( Total R$ 43.585,81 )
   0001833/2025 0002402/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.672,49
   0001834/2025 0002401/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 41.913,32
        Total R$ 43.585,81
Total R$ 43.585,81
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 2.693,27 )
   0001626/2025 0002362/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 374,71
   0001627/2025 0002361/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 2.318,56
        Total R$ 2.693,27
Total R$ 2.693,27
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 398,83 )
   0001800/2025 0002305/2025 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 398,83
        Total R$ 398,83
Total R$ 398,83
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 22.426,45 )
   0001760/2025 0002203/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 11.001,72
   0001759/2025 0002202/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.957,09
   0001758/2025 0002201/2025 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.787,28
   0001756/2025 0002199/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.024,66
   0001755/2025 0002198/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.217,89
   0001753/2025 0002197/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.437,81
        Total R$ 22.426,45
Total R$ 22.426,45
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 15.187,02 )
   0001628/2025 0002165/2025 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 5.626,88
   0001629/2025 0002164/2025 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 8.038,72
   0001742/2025 0002163/2025 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.521,42
        Total R$ 15.187,02
Total R$ 15.187,02
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 7.816.407,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/05/2025 ( Total R$ 43.445,21 )
   0002402/2025 0003483/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 1.632,48
   0002401/2025 0003482/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 41.812,73
         Total R$ 43.445,21
Total R$ 43.445,21
 Data: 28/05/2025 ( Total R$ 2.686,81 )
   0002362/2025 0003418/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 373,81
   0002361/2025 0003417/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 2.313,00
         Total R$ 2.686,81
Total R$ 2.686,81
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 397,87 )
   0002305/2025 0003363/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 397,87
         Total R$ 397,87
Total R$ 397,87
 Data: 22/05/2025 ( Total R$ 20.352,83 )
   0002203/2025 0003330/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.975,32
   0002202/2025 0003329/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 1.952,39
   0002201/2025 0003328/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAOR$ 2.780,59
   0002198/2025 0003326/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 3.210,17
   0002197/2025 0003325/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 1.434,36
         Total R$ 20.352,83
Total R$ 20.352,83
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 2.019,80 )
   0002199/2025 0003107/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.019,80
         Total R$ 2.019,80
Total R$ 2.019,80
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 15.150,58 ) (Continua na próxima página)
   0002165/2025 0003071/2025 OriginalOrcamentario0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 5.613,38
   0002164/2025 0003070/2025 OriginalOrcamentario0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 8.019,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 15.734.676,16 ) (Continua na próxima página)
  06/06/2024000222/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada em fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM e ETANOL)VigenteR$ 624.064,00
  06/06/2024000221/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada em fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM e ETANOL)VigenteR$ 1.620.243,80
  21/06/2023000228/202315 - Compra de BensAquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 e OLEO DIESEL COMUM e ETANOL).TERMINO DE PRAZOR$ 603.700,00
  21/06/2023000229/202315 - Compra de BensAquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 e OLEO DIESEL COMUM e ETANOL).TERMINO DE PRAZOR$ 1.550.690,00
  18/05/2022000190/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURATermino do prazoR$ 895.025,00
  18/05/2022000189/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURATermino do prazoR$ 1.761.590,00
  23/09/2021000329/202115 - Compra de BensAquisicao de Lubrificantes e Filtros com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 (doze) meses, para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.TERMINO DE PRAZOR$ 195.761,30
  23/09/2021000328/202115 - Compra de BensAquisicao de Lubrificantes e Filtros com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 (doze) meses, para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.TERMINO DE PRAZOR$ 64.237,19
  26/05/2021000204/202115 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.022.465,00
  26/05/2021000205/202115 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 173.745,00
  03/05/2021000169/202115 - Compra de BensCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 17.220,00
  06/08/2020000142/202014 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE LAVAGEM, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO/ES, EM ATEDIMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM ANEXOTERMINO DE PRAZOR$ 112.396,10
  26/05/2020000079/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 616.362,00
  22/04/2019000087/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10), LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGENS COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNITERMINO DE PRAZOR$ 681.764,24
  20/04/2018000044/201815 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 270.981,23
  28/04/2017000048/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE 241 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POR UM PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 11.809,00
  26/04/2017000046/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGENS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 290.934,19
  10/02/2017000004/201715 - Compra de BensO objeto do presente instrumento e a aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol e oleo diesel), filtros, lubrificantes e lavagens para atender a Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, sendo as Secretarias Municipais de Administracao e Financas, ETERMINO DE PRAZOR$ 173.895,31
  01/06/2016000041/201615 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL), FILTROS, LUBRIFICANTES E LAVAGENS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 569.428,72
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