Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 10.536.989,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 2.295,34 )
   0004356/2025 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 2.295,34
       Total R$ 2.295,34
Total R$ 2.295,34
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 7.247,12 )
   0004352/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 7.247,12
       Total R$ 7.247,12
Total R$ 7.247,12
 Data: 10/12/2025 ( Total R$ 4.125,68 )
   0004326/2025 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 3.345,34
   0004325/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 780,34
       Total R$ 4.125,68
Total R$ 4.125,68
 Data: 01/12/2025 ( Total -R$ 23.287,01 )
   0002918/2025 Anulacao0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS-R$ 14.688,24
   0002492/2025 Anulacao0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-R$ 1.000,00
   0002216/2025 Anulacao0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-R$ 379,18
   0001742/2025 Anulacao0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-R$ 928,83
   0004008/2025 Anulacao0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS-R$ 1.552,34
   0003612/2025 Anulacao0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS-R$ 1.807,67
   0003606/2025 Anulacao0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA-R$ 782,17
   0003605/2025 Anulacao0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS-R$ 80,00
   0002492/2025 Anulacao0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE-R$ 2.068,58
       Total -R$ 23.287,01
Total -R$ 23.287,01
 Data: 28/11/2025 ( Total -R$ 80,00 )
   0003611/2025 Anulacao1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTE-R$ 80,00
       Total -R$ 80,00
Total -R$ 80,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 9.779.078,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/12/2025 ( Total R$ 13.769,38 )
   0004356/2025 0006882/2025 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 2.295,34
   0004352/2025 0006866/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 7.247,12
   0002918/2025 0006865/2025 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 4.226,92
        Total R$ 13.769,38
Total R$ 13.769,38
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 4.125,68 )
   0004326/2025 0006832/2025 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 3.345,34
   0004325/2025 0006831/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 780,34
        Total R$ 4.125,68
Total R$ 4.125,68
 Data: 12/12/2025 ( Total R$ 74.520,95 )
   0003586/2025 0006816/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 72.056,40
   0003587/2025 0006815/2025 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.464,55
        Total R$ 74.520,95
Total R$ 74.520,95
 Data: 11/12/2025 ( Total R$ 24.530,42 )
   0002148/2025 0006806/2025 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 853,57
   0002222/2025 0006805/2025 Original0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 419,43
   0003997/2025 0006804/2025 Original0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 2.383,63
   0004023/2025 0006798/2025 Original0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 845,31
   0003956/2025 0006797/2025 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 13.078,15
   0002225/2025 0006796/2025 Original0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOSR$ 4.345,41
   0004001/2025 0006782/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 985,52
   0002221/2025 0006781/2025 Original0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 1.619,40
        Total R$ 24.530,42
Total R$ 24.530,42
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 9.780.137,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 2.983,24 )
   0006264/2025 0009015/2025 OriginalOrcamentario0810 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO2.099 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTOR$ 1.173,92
   0006263/2025 0009014/2025 OriginalOrcamentario0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 335,19
   0006261/2025 0009013/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 79,81
   0006259/2025 0009012/2025 OriginalOrcamentario0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 404,03
   0006257/2025 0009011/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 486,83
   0006255/2025 0009010/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 503,46
         Total R$ 2.983,24
Total R$ 2.983,24
 Data: 25/11/2025 ( Total R$ 2.905,02 )
   0006262/2025 0008953/2025 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 358,14
   0006260/2025 0008952/2025 OriginalOrcamentario0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 635,47
   0006258/2025 0008951/2025 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.095,37
   0006256/2025 0008950/2025 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 371,11
   0006254/2025 0008949/2025 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 444,93
         Total R$ 2.905,02
Total R$ 2.905,02
 Data: 19/11/2025 ( Total R$ 92.528,59 ) (Continua na próxima página)
   0006204/2025 0008818/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 2.023,81
   0006203/2025 0008817/2025 OriginalOrcamentario0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOR$ 904,22
   0006201/2025 0008816/2025 OriginalOrcamentario0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 271,44
   0006200/2025 0008815/2025 OriginalOrcamentario0520 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES2.098 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTER$ 2.943,82
   0006212/2025 0008808/2025 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.361,14
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 15.734.676,16 ) (Continua na próxima página)
  06/06/2024000222/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada em fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM e ETANOL)VigenteR$ 624.064,00
  06/06/2024000221/202415 - Compra de BensContratacao de empresa especializada em fornecimento de combustivel (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10, OLEO DIESEL COMUM e ETANOL)VigenteR$ 1.620.243,80
  21/06/2023000228/202315 - Compra de BensAquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 e OLEO DIESEL COMUM e ETANOL).TERMINO DE PRAZOR$ 603.700,00
  21/06/2023000229/202315 - Compra de BensAquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 e OLEO DIESEL COMUM e ETANOL).TERMINO DE PRAZOR$ 1.550.690,00
  18/05/2022000190/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURATermino do prazoR$ 895.025,00
  18/05/2022000189/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURATermino do prazoR$ 1.761.590,00
  23/09/2021000329/202115 - Compra de BensAquisicao de Lubrificantes e Filtros com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 (doze) meses, para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.TERMINO DE PRAZOR$ 195.761,30
  23/09/2021000328/202115 - Compra de BensAquisicao de Lubrificantes e Filtros com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 (doze) meses, para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.TERMINO DE PRAZOR$ 64.237,19
  26/05/2021000204/202115 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.022.465,00
  26/05/2021000205/202115 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 173.745,00
  03/05/2021000169/202115 - Compra de BensCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 17.220,00
  06/08/2020000142/202014 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE LAVAGEM, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO/ES, EM ATEDIMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM ANEXOTERMINO DE PRAZOR$ 112.396,10
  26/05/2020000079/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 616.362,00
  22/04/2019000087/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10), LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGENS COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNITERMINO DE PRAZOR$ 681.764,24
  20/04/2018000044/201815 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 270.981,23
  28/04/2017000048/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE 241 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POR UM PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 11.809,00
  26/04/2017000046/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGENS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 290.934,19
  10/02/2017000004/201715 - Compra de BensO objeto do presente instrumento e a aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol e oleo diesel), filtros, lubrificantes e lavagens para atender a Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, sendo as Secretarias Municipais de Administracao e Financas, ETERMINO DE PRAZOR$ 173.895,31
  01/06/2016000041/201615 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL), FILTROS, LUBRIFICANTES E LAVAGENS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 569.428,72
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