Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 655,80 )
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 655,80 )
   0000716/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 655,80
       Total R$ 655,80
Total R$ 655,80
       Total R$ 655,80
Total R$ 655,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 655,80 )
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 655,80 )
   0000716/2024 0002138/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 655,80
        Total R$ 655,80
Total R$ 655,80
        Total R$ 655,80
Total R$ 655,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 655,80 )
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 655,80 )
   0002138/2024 0003176/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 655,80
         Total R$ 655,80
Total R$ 655,80
         Total R$ 655,80
Total R$ 655,80
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 655,80 )
  01/02/2024000026/202415 - Compra de BensAquisicao de materiais de consumo para realizacao de servicos cotidianos de responsabilidade da Secretaria Municipal de obras e Servicos UrbanosVigenteR$ 655,80
        Total R$ 655,80
Total R$ 655,80
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS