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| Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 52.562,44 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/07/2025 ( Total R$ 971,96 ) |
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0002513/2025
| Original | 0820 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | 2.100 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE TRANSPORTE E SERVICOS URBANOS | R$ 140,18 |
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0002512/2025
| Original | 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 124,23 |
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0002511/2025
| Original | 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 153,83 |
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0002510/2025
| Original | 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | R$ 242,67 |
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0002509/2025
| Original | 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | 2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 311,05 |
| | | | | | Total R$ 971,96 Total R$ 971,96 |
| | Data: 19/05/2025 ( Total R$ 666,81 ) |
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0001783/2025
| Original | 0510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2.097 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | R$ 666,81 |
| | | | | | Total R$ 666,81 Total R$ 666,81 |
| | Data: 08/05/2025 ( Total R$ 2.382,07 ) |
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0001716/2025
| Original | 0101 - GABINETE DO PREFEITO | 2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | R$ 238,33 |
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0001715/2025
| Original | 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.096 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | R$ 310,42 |
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0001714/2025
| Original | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | R$ 602,83 |
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0001713/2025
| Original | 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | 2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 1.230,49 |
| | | | | | Total R$ 2.382,07 Total R$ 2.382,07 |
| | Data: 17/02/2025 ( Total R$ 11.096,90 ) |
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0000767/2025
| Original | 0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA | 2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | R$ 9.387,63 |
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0000766/2025
| Original | 0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUAS | R$ 1.709,27 |
| | | | | | Total R$ 11.096,90 Total R$ 11.096,90 |
| | Data: 11/02/2025 ( Total R$ 20.853,27 ) |
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0000721/2025
| Original | 0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS | 2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS | R$ 10.817,19 |
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0000720/2025
| Original | 0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 10.036,08 |
| | | | | | Total R$ 20.853,27 Total R$ 20.853,27 |