Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 6.781.635,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 253.575,00 )
   0000140/2024 Anulacao0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS-R$ 7.246,46
   0001463/2024 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 2.000,00
   0001462/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 35.000,00
   0001461/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 4.000,00
   0001459/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 150.000,00
   0001457/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 50.000,00
   0001456/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 10.000,00
   0001455/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 9.821,46
       Total R$ 253.575,00
Total R$ 253.575,00
 Data: 25/04/2024 ( Total -R$ 78.133,51 )
   0000138/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 58.461,89
   0000130/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL-R$ 9.850,16
   0000143/2024 Anulacao0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL-R$ 9.821,46
       Total -R$ 78.133,51
Total -R$ 78.133,51
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 25.000,00 )
   0001388/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 25.000,00
       Total R$ 25.000,00
Total R$ 25.000,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 2.000,00 )
   0000798/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.000,00
       Total R$ 2.000,00
Total R$ 2.000,00
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 390.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000144/2024 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 3.500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 6.257.445,90 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 105.327,46 )
   0000137/2024 0001938/2024 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 118,92
   0000136/2024 0001937/2024 Original1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 385,10
   0001388/2024 0001929/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 3.355,62
   0001459/2024 0001927/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 62.845,35
   0000135/2024 0001926/2024 Original0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.216,33
   0000140/2024 0001925/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 9.946,83
   0000134/2024 0001924/2024 Original0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 4.527,10
   0000131/2024 0001923/2024 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 275,48
   0000139/2024 0001922/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 192,10
   0000133/2024 0001921/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.285,82
   0000132/2024 0001920/2024 Original0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.306,72
   0000144/2024 0001919/2024 Original0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 1.054,69
   0001457/2024 0001918/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.563,04
   0001456/2024 0001916/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 2.953,53
   0001455/2024 0001917/2024 Original0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 1.173,05
   0000129/2024 0001915/2024 Original0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 760,82
   0000128/2024 0001914/2024 Original0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.366,96
        Total R$ 105.327,46
Total R$ 105.327,46
 Data: 10/04/2024 ( Total R$ 4.547,47 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNIC. DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 6.381.936,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 105.074,70 )
   0001922/2024 0002902/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 191,64
   0001921/2024 0002901/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.033 - MANUT. DAS ATIVIDADES DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRASR$ 1.282,74
   0001938/2024 0002900/2024 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 118,64
   0001937/2024 0002899/2024 OriginalOrcamentario1101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE2.066 - MANUT. ATIV. DO SETOR DE MEIO AMBIENTER$ 384,18
   0001929/2024 0002898/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 3.347,57
   0001927/2024 0002897/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 62.694,52
   0001926/2024 0002896/2024 OriginalOrcamentario0901 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA2.064 - MANUT. ATIV. DO FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURAR$ 2.211,01
   0001925/2024 0002895/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 9.922,96
   0001924/2024 0002894/2024 OriginalOrcamentario0801 - SECRETARIA MUNICIPAL OBRAS E SERVICOS URBANOS2.061 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOSR$ 4.516,24
   0001923/2024 0002893/2024 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 274,82
   0001920/2024 0002892/2024 OriginalOrcamentario0601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.073 - MANUTENCAO DE APRIMORAMENTO DA GESTAO DO SUASR$ 2.301,18
   0001919/2024 0002891/2024 OriginalOrcamentario0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.021 - MANUT. ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. CULTURA, ESPORTE E LAZERR$ 1.052,16
   0001918/2024 0002890/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.011 - MANUT. ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.537,69
   0001917/2024 0002889/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 1.170,24
   0001916/2024 0002888/2024 OriginalOrcamentario0401 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO2.017 - MANUT. ATIVIDADES DE COORDENACAO DA EDUCACAO DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTILR$ 2.946,44
   0001915/2024 0002887/2024 OriginalOrcamentario0301 - SECRETARIA MUNIC. ADMINISTRACAO E FINANCAS2.008 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCASR$ 758,99
   0001914/2024 0002886/2024 OriginalOrcamentario0101 - GABINETE DO PREFEITO2.006 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETER$ 1.363,68
         Total R$ 105.074,70
Total R$ 105.074,70
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 29.660,37 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO ( Total R$ 13.490.368,36 ) (Continua na próxima página)
  21/06/2023000228/202315 - Compra de BensAquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 e OLEO DIESEL COMUM e ETANOL).VigenteR$ 603.700,00
  21/06/2023000229/202315 - Compra de BensAquisicao de combustiveis (GASOLINA COMUM, OLEO DIESEL S10 e OLEO DIESEL COMUM e ETANOL).VigenteR$ 1.550.690,00
  18/05/2022000190/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURATermino do prazoR$ 895.025,00
  18/05/2022000189/202215 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL( OLEO DIESEL, GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURATermino do prazoR$ 1.761.590,00
  23/09/2021000329/202115 - Compra de BensAquisicao de Lubrificantes e Filtros com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 (doze) meses, para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.TERMINO DE PRAZOR$ 195.761,30
  23/09/2021000328/202115 - Compra de BensAquisicao de Lubrificantes e Filtros com fornecimento continuo e fracionado, conforme demanda, por um periodo de 12 (doze) meses, para a frota de veiculos da Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto.TERMINO DE PRAZOR$ 64.237,19
  26/05/2021000204/202115 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.022.465,00
  26/05/2021000205/202115 - Compra de BensSOLICITA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA VEICULOS E MAQUINAS PROPRIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 173.745,00
  03/05/2021000169/202115 - Compra de BensCONTRATACAO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL S10 PARA ABASTECIMENENTO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIAL MUNICIPAL DE SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 17.220,00
  06/08/2020000142/202014 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE LAVAGEM, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO/ES, EM ATEDIMENTOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS EM ANEXOTERMINO DE PRAZOR$ 112.396,10
  26/05/2020000079/202015 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 616.362,00
  22/04/2019000087/201915 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, ETANOL E OLEO DIESEL S10), LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGENS COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, CONFORME DEMANDA, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNITERMINO DE PRAZOR$ 681.764,24
  20/04/2018000044/201815 - Compra de BensCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO RIO PRETO.TERMINO DE PRAZOR$ 270.981,23
  28/04/2017000048/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE 241 RECARGAS DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) 13 Kg, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E SERVICOS URBANOS, EDUCACAO, ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE POR UM PERIODO DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 11.809,00
  26/04/2017000046/201715 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, OLEO LUBRIFICANTES, FILTROS E LAVAGENS PARA A FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 290.934,19
  10/02/2017000004/201715 - Compra de BensO objeto do presente instrumento e a aquisicao de combustiveis (gasolina, etanol e oleo diesel), filtros, lubrificantes e lavagens para atender a Prefeitura Municipal de Dores do Rio Preto/ES, sendo as Secretarias Municipais de Administracao e Financas, ETERMINO DE PRAZOR$ 173.895,31
  01/06/2016000041/201615 - Compra de BensAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL), FILTROS, LUBRIFICANTES E LAVAGENS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAISTERMINO DE PRAZOR$ 569.428,72
  31/03/2015000012/201514 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E OLEO DIESEL), FILTROS, LUBRIFICANTES E LAVAGENS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERIODO DE 01 (UM) ANO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.021.084,84
  02/01/2015000002/201514 - Prestacao de ServicosContrato Emergencial - Aquisicao de CombustivelTERMINO DE PRAZOR$ 331.801,41
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